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延边卫生学校2017年度部门决算

2018年08月17日  点击:[]

2017年度

延边卫生学校部门决算

2018年8月8日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

延边卫生学校以护理教育为主,同时,发展其他高等专业技术教育,培养掌握现代护理科学知识的护理高级专门人才和掌握现代先进技术的高等专业人才。

1、拟定学校改革与发展规划和实施计划,报请延边大学审批后组织实施。

2、制定学校内部管理规章制度,并检查执行情况。

3、负责管理学校教学、科研工作,搞好学科建设,承担、落实学校教学计划内跨院的教学任务。

4、负责学校评聘、调配和使用计划编制内的教职员工并做好队伍建设工作。

5、学校作为一级核算单位,负责管理、使用学校和地方政府预算下拨的各项教育经费预算收入。

6、组织完成本学校学生的招生、就业指导工作。

7、负责学校学生的培养、教育、管理和“三育人”工作。

8、负责设备、实验室和固定资产的使用与管理工作。

9、开展与国内外的教学、学术、科研等多方面的交流与合作。

10、负责管理学校后勤工作。

11、负责学校安全保卫和稳定工作。

12、完成延边大学下达的其他办学任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,延边卫生学校内设10个机构,分别为办公室、教务办公室、人事办公室、党委办公室、学生工作办公室、保卫科、伙食科、团委、财务办公室、后勤办公室。

纳入延边卫生学校2017年度部门决算编制范围的单位包括:延边卫生学校本级2017年实有人员193人,其中:在职人员95人,离退休人员98人。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于延边卫生学校2017年度收入支出决算总体情况说明

延边卫生学校2017年收入总计1490.20万元,比2016年减少75.83万元,降低4.48 %;支出总计1490.20万元,减少171.99万元,降低10.35 %。主要原因:2016年收入总计1566.03万元,支出总计1662.19万元,超额支出96.16万元以财政补助结余弥补。本年度实际支出1667.41万元,其中177.21万元经费不足部分,已计入“应收账款-绩效工资”科目。

二、关于延边卫生学校2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1490.20万元,其中:财政拨款收入1489.34万元,占99.94%;其他收入0.86万元,占0.06%。

三、关于延边卫生学校2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1490.20万元,其中:基本支出1326.05万元,占88.98%;项目支出164.15万元,占11.02 %。

四、关于延边卫生学校2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

延边卫生学校2017年财政拨款收入总决算1489.34万元,财政拨款收入总计比2016年各减少169.53万元,降低10.22%。主要原因:2016年财政拨款收入1562.71万元,年初财政拨款结转和结余96.16万元,总计1658.87万元。2017年支付抚恤金29.21万元,比2016年减少62.12万元。2017年度离休减少1人,退休减少2人。

延边卫生学校2017年财政拨款支出总决算1489.34万元,财政拨款支出总计比2016年各减少169.53万元,降低10.22%。主要原因:本年度实际支出1667.41万元,其中177.21万元经费不足部分,已计入“应收账款-绩效工资”科目。

五、关于延边卫生学校2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

延边卫生学校2017年收入总计1489.34万元,比2016年减少73.37万元,降低4.70%;支出总计1489.34万元,减少169.53万元,降低10.22%。主要原因:本年度实际支出1667.41万元,其中177.21万元经费不足部分,已计入“应收账款-绩效工资”科目。

六、关于延边卫生学校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

延边卫生学校2017年财政拨款支出1489.34万元,占本年支出合计的99.94%。与2016年相比,财政拨款支出减少169.53万元,降低10.22%。主要原因:本年度实际支出1667.41万元,其中177.21万元经费不足部分,已计入“应收账款-绩效工资”科目。

(二)财政拨款支出决算结构情况

延边卫生学校2017年财政拨款支出1489.34万元,主要用于以下方面:教育支出1473.92万元,占98.96 %;医疗卫生与计划生育支出15.42万元,占1.04 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况

延边卫生学校2017年财政拨款支出年初预算为1246.35万元,支出决算为1489.37万元,完成年初预算的119.50%。主要原因:人员经费和离退休抚恤金增加。其中:

1.教育支出年初预算为1230.93万元,支出决算为1473.92万元,完成年初预算的83.51%。主要原因是人员经费和离退休抚恤金增加。

2.医疗卫生与计划生育支出年初预算为15.42万元,支出决算为15.42万元,完成年初预算的100%。

七、关于延边卫生学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

延边卫生学校2017年财政拨款基本支出1326.05万元,其中:

人员经费1298.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、助学费、奖励金、住房公积金、

公用经费27.43万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费。

八、关于延边卫生学校2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

延边卫生学校2017年收入总计 0万元,比2016年无增减,无增长或降低;支出总计 0 万元,无增减,无增长或降低。

九、关于延边卫生学校2017年度 “三公”经费及相关信息明细表的情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

延边卫生学校2017年“三公”经费财政拨款支出预算为0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为 0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算的0%。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年无增减,无增长或降低。其中:因公出国(境)费支出无增减,无增长或降低;公务用车购置及运行费支出无增减,无增长或降低;公务接待费支出无增减,无增长或降低。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0 万元,占 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为0 万元,占 0 %;公务接待费支出决算为 0 万元,占 0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中公务用车购置 0 万元;公务用车运行支出为 0 万元。2017年,开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆,均由延边大学统一管理,故未发生支出。

3.公务接待费支出 0 万元。全年国内公务接待 0 批次,0人次,比上年无增减批次,无增减人次。

2017年无“三公”经费支出。

(三)机关运行经费支出情况

(四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,延边卫生学校共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车 2 辆。

(五)政府采购支出情况

2017年延边卫生学校政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十、关于2017年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目XX个,共涉及资金XX万元,占一般公共预算项目支出总额的XX%。

共组织对“XXX”、“XXX”等XX个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出XX万元。其中,对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,......(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

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